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采纳审计建议 连云港出台国企监督检查管理办法
信息来源:市审计局 发布日期:2024-03-29 浏览次数: 字号: [小] [中] [大]

近日,连云港市国资委采纳国有企业稳增长防风险审计建议,重点围绕企业经营管理、重大事项管理、财务管理以及资产管理等方面,出台《连云港市市属国有企业监督检查工作暂行办法》,着力提升监督检查的系统性、针对性和有效性。

一是监管力度进一步加大。“靶向”聚焦资产管理、投资监督、合规管理等重点领域,明确通过动态检查、警示函、约谈等方式,结合已建成的智慧国资平台建设与运用,推动国资监管从“人防人控”向“技防技控”转型,打造监管新优势、贯通监督全过程,进一步强化对监管企业的监督检查与指导。

二是监管效能进一步增强。督促监管企业持续加强对国有企业的内部控制建设和财务监督管理,督促企业修订完善“三重一大”决策的程序和流程,防范决策风险,确保决策程序的合规性和财务信息真实准确完整。

三是监管体系更加完善。健全协调高效的国资监管工作体系,强化与纪检、审计等多部门联动,逐步形成内外监督贯通、督促整改联动、责任追究协同的国资监管新格局,维护国有资产安全。(田甜)